A TotalEnergies está a recrutar um Gestor de Controlo Interno (m/f), para Maputo, em Moçambique.
Descrição
- O Gestor de Controlo Interno apoia a Gestão Sénior na condução de operações, testando e avaliando a eficiência das operações de negócios, a gestão de risco e o controlo interno, e produzindo informações e recomendações para aumentar a eficiência
- O mesmo desenvolve e mantém uma forte estratégia de controlo interno para garantir a conformidade com os requisitos SOX. O titular do cargo é o contacto principal do Controlo Interno da Sede de E&P (EP/SG/GOUV/CIC) em todos os aspectos de questões de controlo interno, para auditores internos e externos e para a equipa de auditoria de ACI
- Promove o perfil e a influência das funções de Controlo Interno, prestando um serviço de garantia de qualidade e consultoria para a gestão sénior nas afiliadas, trazendo uma abordagem disciplinada sistemática para avaliar e melhorar a eficácia da conformidade SOX, o Programa de Conformidade do Grupo, o controlo interno e a gestão de risco
Funções
Controlo Interno
- Garante a consistência e adequação da estrutura do controlo interno da Afiliada com os requisitos de E&P
- Gere a implementação das disposições SOX na Afiliada envolvendo a definição de uma estrutura de controlo apropriada com base na revisão de processos de negócios e avaliação de risco, da documentação dos principais processos e controlos relacionados, da monitoria do desempenho do controlo, garantindo a conformidade com os controlos de nível de entidade (ELC) e os controlos de nível de actividade (ALC), a coordenação de avaliações de controlos internos, garantindo a implementação atempada dos planos de acção correctiva de SOX
- Coordena a aplicação dos Questionários de Controlo Interno SOX ELC. Coordena a planificação, execução e informação à Sede das auto-avaliações de controlo SOX
- Coordena e valida os resultados de campanhas de testes SOX ALC
- Reporta-se regularmente à Gestão Sénior e ao Controlo Interno da Sede de E&P sobre importantes questões/deficiências do Controlo Interno
- Administra as ferramentas SOX e apoia os usuários das ferramentas
- Garante a implementação da Administração, Risco e Conformidade (GRC) na Afiliada. Apoia e mantém os processos de GRC nas respectivas plataformas de GRC. Promove a sensibilização dos processos de GRC (Segregação de funções, Controlos de mitigação, Transacções críticas/sensíveis, Gestão de acessos de emergência – Bombeiros)
- Promove a melhoria contínua do ambiente de controlo e de actividades de controlo relacionadas
- Consciencializa e promove a cultura de Controlo Interno na Afiliada
Delegação de Poderes
- Assegura a existência de uma estratégia de delegação adequada para autorizar ou para aprovar internamente e para representar/comprometer-se perante terceiros de acordo com as regras de E&P e a sua consistência com os respectivos sistemas de informação
Gestão de Risco
- Desenvolve e implementa um processo geral de gestão de risco (incluindo mapeamento de risco) para as entidades do Projecto Moz LNG
- Apoia a Gestão na identificação e resolução de questões de riscos, através da coordenação dos planos de acção
- Consciencializa os colaboradores sobre os riscos, prestando apoio e formação na Afiliada
Sistema de Gestão da Empresa (CMS)
- Garante que as políticas e procedimentos estejam em conformidade com os regulamentos locais e internacionais e as regras/padrões de E&P
- Gere o CMS da Afiliada, garantindo que as políticas e procedimentos da empresa estejam actualizados, válidos e aplicados
- Garante que todas as políticas e procedimentos actualizados sejam publicados e armazenados no repositório da Afiliada e comunicados a todos os colaboradores em tempo útil
Acompanhamento de Recomendações de Auditoria
- Define o plano de acompanhamento das acções correctivas acordadas com as partes responsáveis para garantir a implementação adequada das recomendações da auditoria
- Garante a recuperação dos valores descobertos, detectados durante as análises de auditoria
- Reporta sobre o progresso dos itens de acção ao Comité de Auditoria ou ao outro órgão administrativo equivalente na Afiliada e na E&P/SG/GOUV/CIC
- Responsabilidades da Gestão: Gere e lidera a equipa de Controlo Interno
Requisitos
- Nível universitário em Contabilidade/Finanças/Economia, Contabilista Certificado, Auditor Interno Certificado ou outra certificação profissional
- Mais de 15 anos de experiência profissional em SOX ou em outras normas de controlo interno, auditoria interna e/ou externa, metodologias e práticas de avaliação de risco em actividades operacionais. Conhecimento profundo dos requisitos regulamentares e procedimentos de contabilidade aplicáveis
- Proficiente em sistemas ERP
- Ampla experiência de liderança para gerir e orientar os membros da equipa de Controlo Interno
- Fluente em Português e Inglês; Francês constitui vantagem; habilidades aprimoradas de comunicação oral e escrita
Notas
- Apenas candidatos pré-seleccionados serão contactados